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    物業(yè)財務(wù)出納崗位職責(zé)

    時間:2022-11-16 13:35:07 崗位職責(zé) 我要投稿

    物業(yè)財務(wù)出納崗位職責(zé)(通用13篇)

      現(xiàn)如今,需要使用崗位職責(zé)的場合越來越多,崗位職責(zé)是一個具象化的工作描述,可將其歸類于不同職位類型范疇。擬起崗位職責(zé)來就毫無頭緒?下面是小編為大家收集的物業(yè)財務(wù)出納崗位職責(zé)(通用13篇),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

    物業(yè)財務(wù)出納崗位職責(zé)(通用13篇)

      物業(yè)財務(wù)出納崗位職責(zé)1

      1.辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

      2.負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

      3.做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章

      4.負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。

      物業(yè)財務(wù)出納崗位職責(zé)2

      1.每天依據(jù)銷售業(yè)務(wù)員在微信群提供的認(rèn)款信息在nc系統(tǒng)里錄入收款單,并生成憑證;

      2.在交接班時,檢查當(dāng)班收款筆數(shù),將收款統(tǒng)計表,未確認(rèn)款項交于下一班收款出納:

      3.統(tǒng)計前一天未確認(rèn)收款信息,發(fā)業(yè)務(wù)群進行確認(rèn);

      4.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

      物業(yè)財務(wù)出納崗位職責(zé)3

      1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票的保管、簽發(fā)支付工作;

      2、嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用,每日編制銀行現(xiàn)金日記賬,及時與銀行定期對賬,保管空白收據(jù)和空白支票;

      3、做好每月的票據(jù)整理、交接工作;

      4、做好和材料廠家的和勞務(wù)隊的對接

      5、應(yīng)公司要求,完成行政/人事助理的工作;

      6、在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容。

      物業(yè)財務(wù)出納崗位職責(zé)4

      1、嚴(yán)格遵守財經(jīng)政策和財經(jīng)紀(jì)律,遵守現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度,接受銀行監(jiān)督。

      2、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員審核簽章。

      3、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,按銀行規(guī)定合理使用支票。

      4、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,保管好現(xiàn)金和增值稅專用發(fā)票,辦理現(xiàn)金的提取和存儲業(yè)務(wù)。

      5、保管好有關(guān)印鑒,空白支票和空白收據(jù)。

      6、核對銀行存款帳,并編制銀行存款對帳余額。

      7、及蚶盤點庫存現(xiàn)金,掌握銀行存款額,做到每日有余額,月終與總帳核對余額一致。

      物業(yè)財務(wù)出納崗位職責(zé)5

      一、嚴(yán)格執(zhí)行國家財政部貨幣資金的換算與管理規(guī)定及銀行結(jié)算的規(guī)定,根據(jù)審核無誤的憑據(jù)辦理款項收會結(jié)算業(yè)務(wù)。

      二、根據(jù)已結(jié)算的收付款憑證,分帳戶按日逐筆登記或銀行存款日記帳,并算出當(dāng)日余額。

      三、定期檢查庫存現(xiàn)金和銀行存款額,月終核對銀行存款與銀行對帳單的收款,做到日清月結(jié),帳款帳單相符。

      四、遵守國家現(xiàn)金管理制度,注意庫存現(xiàn)金不能超過銀行規(guī)定的限額;收入現(xiàn)金及時送存銀行,不得以白條抵庫,更不能隨意挪用現(xiàn)金和公款私存。

      五、管理好收費憑證,銀行支票,嚴(yán)格簽發(fā)空白支票。

      六、管理好互助金,零存整取工作,搞好教職工及學(xué)生人身保險、醫(yī)療保險工作。

      七、按時完成教職工工資的'編排及工資發(fā)放工作。

      八、不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)帳簿的登記工作以及審核和會計檔案保管工作。

      九、對于現(xiàn)金要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負(fù)賠償責(zé)任,要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得隨意轉(zhuǎn)交他人。

      十、完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作任務(wù)。

      物業(yè)財務(wù)出納崗位職責(zé)6

      1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn);

      2、票據(jù)印章的使用管理;

      3、負(fù)責(zé)工資結(jié)算及發(fā)放;

      4、報銷差旅費各項工作;

      5、領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作;

      物業(yè)財務(wù)出納崗位職責(zé)7

      1.收款(安全押金、水電費、項目相關(guān)零星收入);

      2.付款(員工費用報銷、借支等);

      3.編制扣款臺賬,匯總各分包單位每月進度款扣款總額;

      4.每月進度款完稅;

      5.收集各分包單位每月進度請款資料并交給財務(wù)部;

      6.跟進每月進度款付款情況;

      7.應(yīng)付帳款臺帳的登記;

      8.協(xié)助班組代發(fā)勞務(wù)人員工資。

      9.項目考勤管理、績效考核、員工入離職、面試接待、協(xié)助人事部處理其他臨時工作。

      物業(yè)財務(wù)出納崗位職責(zé)8

      1.嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

      2.及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

      3.及時與銀行定期對賬;

      4.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動報表;

      5.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

      6.管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

      7.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

      物業(yè)財務(wù)出納崗位職責(zé)9

      1、負(fù)責(zé)從財務(wù)借支備用金并管理會所日常使用的備用金。

      2、嚴(yán)格遵守公司的財務(wù)制度的規(guī)定,支出各項日常費用。

      3、嚴(yán)格清楚記錄備用金賬目,并定期與財務(wù)部進行核對。

      4、負(fù)責(zé)收集會所日常產(chǎn)生的各種原始單據(jù),按時交付財務(wù)人員。

      5、收集財務(wù)部要求的各種報表,并按時交付給財務(wù)人員。

      6、負(fù)責(zé)監(jiān)督收銀員的貨款收入及繳付賬戶工作。

      7、負(fù)責(zé)對收銀員的備用零錢的監(jiān)督及盤點工作。

      8、負(fù)責(zé)代表財務(wù)部參加會所物資的盤點工作。

      9、財務(wù)部安排的其他工作。

      物業(yè)財務(wù)出納崗位職責(zé)10

      1.熟練使用銀行網(wǎng)銀系統(tǒng);

      2.登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;

      3.處理各項費用報銷;

      4.負(fù)責(zé)員工招退工、公積金的辦理,員工入職離職手續(xù)辦理;

      5.發(fā)票及送貨單的整理

      6.登記各項到貨情況及發(fā)票的登記

      7.重要文件存檔掃描備份工作;

      8.各項單據(jù)的歸檔整理

      9.協(xié)助人事處理各項臨時性工作。

      物業(yè)財務(wù)出納崗位職責(zé)11

      1、負(fù)責(zé)協(xié)助財會文件,回單,對賬單的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

      2、負(fù)責(zé)日常資金收支的管理和核對并對公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的進行管理、記錄;

      3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時,堅持見票付款、收款開票的原則;

      4、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管公司資質(zhì)及相關(guān)印章;

      5、負(fù)責(zé)員工報銷、備用金管理、記錄考勤、核算工資、社保申報及繳費,開具發(fā)票,認(rèn)證發(fā)票,稅盤清卡。

      物業(yè)財務(wù)出納崗位職責(zé)12

      1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行收支的管理;完成結(jié)匯、購匯、支付、對賬等銀行相關(guān)工作以及國際收支申報。

      2、負(fù)責(zé)日常報銷,收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。

      3、負(fù)責(zé)出口退稅以及單據(jù)備案等相關(guān)工作。

      4、負(fù)責(zé)憑證、賬簿等會計資料的打印、裝訂及保管工作。

      5、編制一些力所能及的憑證。

      6、完成上級交給的其它工作。

      物業(yè)財務(wù)出納崗位職責(zé)13

      1、每日核對支付寶回款情況,分到各店,做收入單。

      2、每日到7UP對賬,與收銀員兌換零錢。

      3、每周兩次到興漢門、營盤路、紅星店、爺爺?shù)耐晾彶藢~(核對現(xiàn)金收入,刷卡收入,現(xiàn)會員充值現(xiàn)金收入,會員充值刷卡收入,核對店負(fù)責(zé)人存款金額并兌換零錢。

      4、核對爺爺土缽菜停車券數(shù)量,并與會計一起到停車場負(fù)責(zé)人處兌換停車費(每張五元)。

      5、不定時抽查盤點收銀員備用金情況。

      6、到銀行預(yù)約零錢兌換,保證各門店的零錢正常使用。

      7、根據(jù)采購報銷單每日完成采購報賬,對于門店費用支出嚴(yán)格按照報賬流程執(zhí)行。

      8、整理各店報銷單據(jù),收入與支出憑證,認(rèn)真編號做出納電腦賬,并及時把單據(jù)返還至各門店會計。

      9、每月十四號之前做好各店工資發(fā)放的網(wǎng)銀代發(fā)表并上傳公司賬戶,十五號進行網(wǎng)銀代發(fā)工資。

      10、核對各店刷卡到賬回款,是否出現(xiàn)回款不正確情況。

      11、每月按時交納各門店水電費、燃氣費等。

      12、每月二十四號之前做好供貨商網(wǎng)銀代發(fā)表并上傳公司賬戶,二十五號進行網(wǎng)銀代發(fā)貨款。

      13、每月一日收集好各門店賬目,做好出納賬與各門店會計核對好余額,出現(xiàn)金報表。

      14、做好與銀行方面對接工作,做好公司賬戶對賬工作。

      15、做好現(xiàn)金的管理,及時到銀行存款。

      16、核對各店團購、外賣網(wǎng)絡(luò)銷售回款情況,及時通知財務(wù)做賬,做收入。

      17、核對興漢食府掛賬回款,及時通知門店負(fù)責(zé)人,做收入單。

      18、交納各門店員工宿舍房租,辦公室房租水電。

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